Internrevisionsförordning
Tillämpningsområde
Denna förordning gäller för förvaltningsmyndigheter under regeringen i den omfattning som regeringen föreskriver i myndighetens instruktion eller i någon annan förordning eller beslutar särskilt.
Organisering
Vid myndigheten skall det finnas en internrevision.
Internrevisionen skall ledas av en chef som skall vara anställd i myndigheten.
Uppgifter
Allmänna uppgifter
/Upphör att gälla: 2008-01-01/
Internrevisionen skall granska och lämna förslag till förbättringar av myndighetens processer för riskhantering, styrning, kontroll och ledning.
/Träder i kraft: 2008-01-01/
Internrevisionen ska granska och lämna förslag till förbättringar av myndighetens process för intern styrning och kontroll. Förordning (2007:1283).
Granskningens inriktning
/Upphör att gälla: 2008-01-01/
Internrevisionen skall utifrån en analys av verksamhetens risker självständigt granska om ledningens interna styrning och kontroll är utformad så att myndigheten med en rimlig säkerhet
- 1.uppnår en effektiv verksamhet,
- 2.följer lagar, förordningar och andra regler, samt
- 3.lämnar en tillförlitlig redovisning och rättvisande rapportering av verksamheten.
/Träder i kraft: 2008-01-01/
Internrevisionen ska utifrån en analys av verksamhetens risker självständigt granska om ledningens interna styrning och kontroll är utformad så att myndigheten med en rimlig säkerhet fullgör de krav som framgår av 3 § myndighetsförordningen (2007:515). Förordning (2007:1283).
Råd och stöd
Internrevisionen skall ge råd och stöd till styrelsen och chefen för myndigheten.
Omfattning
Internrevisionen skall omfatta den verksamhet som myndigheten bedriver eller ansvarar för.
Bedrivande
Internrevision skall bedrivas enligt såväl god internrevisionssed som god internrevisorssed.
Samordning
En myndighet får samordna sin internrevision med en annan myndighet.
Rapportering
Resultatet av internrevisionens granskning skall redovisas i form av iakttagelser och rekommendationer. Dessa skall rapporteras till styrelsen.
Internrevisionens uppdragsgivare
Myndighetens styrelse skall besluta om
- 1.riktlinjer för internrevisionen,
- 2.revisionsplan för internrevisionen, och
- 3.åtgärder med anledning av internrevisionens iakttagelser och rekommendationer.
Tillgång till uppgifter
Styrelsen skall, i den utsträckning det inte möter hinder på grund av bestämmelse om sekretess, se till att internrevisionen får tillgång till de uppgifter och upplysningar som den behöver för att fullgöra sitt uppdrag.
Övriga bestämmelser
Tillämpningsföreskrifter
Ekonomistyrningsverket får meddela de föreskrifter som behövs för tillämpningen av denna förordning.